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审计署:10家央企决策失当浪费126.82亿

2016年06月30日 06:54:23 来源: 新京报

  焦点1 违规持股

  4家央企存在违规持股情况

  今年审计署发布的对10家央企、5家金融机构的廉洁从业问题中,均出现了违反中央八项规定的情况。其中有6家央企涉及违规报销、违规领补贴的情况,且多发生在领导班子之中。另外还有7家涉及违规高尔夫消费,5家违规购车的情况。

  值得注意的是,有4家央企出现了违规持股,或未按规定清退所持下属公司股权的情形涉及金额较大,例如截至2015年6月,中电科所属第十三研究所等两家单位19名中层及以上领导人员未按规定清退所持下属公司股权,涉及金额4356.84万元。

  另外,东航还出现了对特定关系企业给予“关照”的情况。在2012年,其所属地面服务部下设的后勤保障部对参与保洁项目竞标的一家企业给予“关照”,至2015年6月,地面服务部累计支付服务费850.26万元,其中2014年283.96万元。

  同时,2011年以来,东航所属上海东方福达运输服务有限公司与特定关系企业开展业务;至2015年6月底,尚有160.96万元货运收入无法收回。

  5家金融机构中,部分也存在违规发放福利的情况。审计查明,2012年至2015年,人保集团本部及所属7家公司支付5381.3万元定制金质、银质纪念章96956枚,部分用于对外赠送和发放给员工。

  审计公告还显示,太平财险云南分公司1名领导人员违反廉洁从业规定经商办企业,开办的企业与太平财险存在业务合作关系。

  焦点2 违规决策

  港中旅违规投41亿建度假区

  此次审计发现,有的企业“三重一大”决策违规,发生重大违纪违法、重大损失浪费等问题。刘家义表示,国有企业领域重点反映投资和决策中造成损失浪费问题,特别是部分企业境外业务中,存在项目论证不充分、未按程序报批、对关键岗位人员监管和佣金支付等关键业务环节管控薄弱等问题。

  新京报记者梳理10家央企的审计报告发现,2011年11月,中航工业未严格执行内部集体决策程序,批准所属企业出资0.5亿元对外收购股权。该被收购企业2012年至2014年累计亏损6.31亿元,其中2014年亏损2.59亿元。

  与之类似,2013年1月,南航股份未经总经理办公会集体决策,将1架A321飞机的采购付款方式由融资租赁变更为以自有资金支付,涉及金额2.7亿元。

  2007年,港中旅集团未经集团董事会批准和发展改革委核准,违规建设计划总投资41.36亿元的青岛海泉湾度假区项目;并在土地竞买中,向竞争对手支付2000万元,使其退出竞买。至2014年底,该项目累计完成投资27.87亿元,因可行性研究不充分等造成亏损2亿元。

  焦点3 违规放贷

  农行6分行违规放贷182亿

  在5家金融机构中,还存在违规放贷、违规使用险金,以及从业人员利用职权违规牟利,乃至放高利贷的情况。

  审计显示,2010年至2014年,农行山东、江苏、浙江、广东、四川、上海6家分行向提供虚假资料、贸易背景不实等不符合条件的企业违规办理贷款、承兑汇票等信贷类业务182.32亿元,其中2014年142.84亿元。

  太平保险有违规使用险金和违规投保的情况。审计查明,2012年至2014年,太平人寿和太平财险以旅游费、体检费等名义,给予投保人、被保险人和代理机构等业务合同约定之外的利益1.25亿元,其中2014年0.29亿元。

  而在2012年9月至2014年10月,太平养老违反规定,未经被保险人父母许可,承保幼儿园为幼儿投保的人身保险,承保保额1.05亿元,收取保费12.01万元,其中2014年7.97万元。

  审计统计还显示,光大银行个别从业人员存在违规行为,其中上海分行2名理财经理私自销售股权投资基金,至2015年5月底,该基金余额1.54亿元已无法兑付;上海分行1名客户经理违规利用其个人账户帮助朋友向其负责管理的对公授信客户借款70万元;大连分行有关人员及亲属违规从事高利放贷活动。(记者 黄颖)

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